单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
214 | 0 | 45 | 41 | 128 |
2024年全区“三公”经费预算实行总量控制,支出安排215万元,同比下降0.47%,减少原因为:厉行勤俭节约,区财政加强预算管理,严控“三公”经费。其中:
因公出国(境)费用0万元;
公务接待费支出安排45万元,较上年一致;
公务用车支出安排169万元,其中:公务用车购置费41万元,较上年减少10万元;公务用车运行维护费128万元,较上年增加9万元,增长原因为:新购入公务用车及车辆使用年限导致的损耗。