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关于阳泉市矿区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告


——2024年4月10日在阳泉市矿区第十一届

人民代表大会第四次会议上

矿区财政局局长 李恩明

各位代表:

  受区人民政府委托,现将矿区2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算草案的报告提请区十一届人大第四次会议审议,并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

  一、2023年财政预算执行情况

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年,区财政部门在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚决落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神,严格落实党中央“积极的财政政策要加力提效”的重要要求,聚焦全省高质量发展,围绕全市“14510”总体思路和部署,以“一城三区”建设为发展路径,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,充分发挥财政保障作用,统筹稳增长、调结构、促转型、惠民生、防风险、保安全等各项工作,在全区经济持续回升、稳步向好的基础上,狠抓预算收支管理,深化财税体制改革,财政运行总体平稳。预算执行情况如下:

  (一)一般公共预算执行情况

  预算调整情况。2023年3月14日,财政预算经区十一届人大第三次会议审查批准后,区政府对一般公共预算地方本级收入和一般公共预算支出做了相应调整,并经区第十一届人大常委会第二十二次会议研究通过,批准矿区2023年全区一般公共预算地方本级收入由22542万元调整为23218万元,一般公共预算支出由84960万元调整为109831万元。

  1.收入执行情况。

    2023年,全区一般公共预算地方本级收入完成24118万元,为调整预算23218万元的103.88%,同比增长12.34%。其中:税收收入完成19264万元,为预算18562万元的103.78%,超收702万元,同比增长2.34%;非税收入完成4854万元,为预算4656万元的104.25%,超收198万元,同比增长83.45%。

  2023年,全区一般公共预算收入完成121391万元。其中:地方本级收入完成24118万元;返还性收入5905万元;一般性转移支付收入55722万元,专项转移支付收入10007万元;政府一般债券转贷收入7557万元;上年结余收入17124万元;调入资金742万元,动用预算稳定调节基金216万元。

    2.支出执行情况。

  2023年,全区一般公共预算支出完成121391万元。其中:地方本级支出执行98866万元;上解上级支出2475万元;一般债务还本支出6696万元;安排预算稳定调节基金1703万元;调出资金329万元;年终结余11322万元。

    ——一般公共服务支出执行11754万元,为调整预算的95.20%,同比下降8.19%;

  ——国防支出执行160万元,为调整预算的95.81%,同比增长207.69%;

  ——公共安全支出执行1495万元,为调整预算的93.61%,同比下降0.66%;

  ——教育支出执行34319万元,为调整预算的95.06 %,同比增长0.58%;

  ——科学技术支出执行230万元,为调整预算的98.71%,同比下降77%;

  ——文化旅游体育与传媒支出执行710万元,为调整预算的 67.43%,同比下降18.67%;

  ——社会保障和就业支出执行19409万元,为调整预算的 92.36%,同比增长27.93%;

  ——卫生健康支出执行7406万元,为调整预算的84.30%,同比下降3.67%;

  ——节能环保支出执行473万元,为调整预算的78.96%,同比下降45.94%;

  ——城乡社区支出执行10022万元,为调整预算的90.56%,同比增长34.51%;

    ——农林水支出执行1682万元,为调整预算的90.48%,同比增长47.54%;

    ——交通运输支出执行433万元,为调整预算的26.35%;

  ——资源勘探工业信息等支出执行4425万元,为调整预算的99.89%,同比增长531.24%;

  ——商业服务业等支出执行191万元,为调整预算的75.20%, 同比增长768.18%;

  ——金融支出执行10万元,为调整预算的100%,同比下降67.74%;

  ——自然资源海洋气象等支出执行338万元,为调整预算的 63.89%,同比下降65.79%;

  ——住房保障支出执行234万元,为调整预算的62.40%,同比下降82.81%;

  ——粮油物资储备支出执行14万元,为调整预算的100%,同比增长75%;

  ——灾害防治及应急管理支出执行612万元,为调整预算的 74.45%,同比下降64.83%;

  ——债务付息支出执行1144万元,为调整预算的100%,同比增长2.33%;

  ——债务发行费用支出执行7万元,为调整预算的100%,同比增长40%;

    ——其他支出执行3798万元,为调整预算的61.89%,同比增长1708.57%。

  3.上级对我区转移支付执行情况。

    2023年,上级对我区转移支付71634万元,同比下降4.57%,减少3432万元。其中:返还性收入5905万元;一般转移支付55722万元,下降11.66%;专项转移支付10007万元,增长64.43%。     

    4.“三公”经费执行情况。

  2023年,全区“三公”经费支出执行135.08万元,为预算的62.90%,同比增长67.88%,增支54.62万元。其中:公务接待费3.34万元,公务用车购置费及运行维护费131.74万元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2023年,全区政府性基金预算收入总量为9244万元,其中:本级收入完成448万元,上级补助收入388万元,上年结余收入6879万元,调入资金329万元,政府专项债券收入1200万元。全区政府性基金预算支出执行5479万元,为调整预算的63.78%,同比增长14.53%。调出资金654万元,年终结余3111万元。

  具体执行情况如下:

    ——文化旅游体育与传媒支出执行3万元,为调整预算的75%,同比下降40%;

  ——城乡社区支出执行446万元,为调整预算的27.72%,同比下降82.81%;

  ——农林水支出执行10万元,为调整预算的100%;

    ——债务付息支出执行328万元,为调整预算的100%;

    ——债务发行费用支出执行1万元,为调整预算的100%,同比下降80%;

    ——其他支出执行4691万元,为调整预算的70.67%,同比增长116.18%。

    (三)国有资本经营预算执行情况

    2023年,全区国有资本经营预算总收入6658万元,其中:上级补助收入1802万元,上年结余4856万元。全区国有资本经营预算本级支出2673万元,为调整预算的40.15%,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。年终结余3985万元。

    (四)社保基金预算执行情况

    1.城乡居民基本养老保险基金预算执行情况。2023年,城乡居民基本养老保险基金收入完成4296万元,为预算4620万元的92.97%,同比增长21.29%;支出执行3270万元,为预算3082万元的106.09%,同比增长20.66%。滚存收支结余12692万元。

    2.机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况。2023年,机关事业单位基本养老保险基金收入完成12596万元,为预算13179万元的95.57%,同比增长54.23%;支出执行13201万元,为预算13157万元的100.34%,同比增长10.27%。滚存收支结余1094万元。

  (五)举借债务情况

  2023年,我区收到地方性政府债券转贷资金8757万元,其中:新增一般债券1000万元、再融资一般债券6557万元、专项债券1200万元。一般债券主要用于教育、灾害治理等方面;再融资债券全部用于偿还2023年到期债券本金;专项债券用于矿区新蕾幼儿教育集团及校园改造提升工程项目。

  2023年,省财政核定我区政府债务限额为46948.68万元,区地方政府性债务余额为46948.68万元,比2022年44888.41万元净增2060.27万元,政府债务率39.65%,债务率处于可控可防范围。

  (六)落实区十一届人大三次会议预算决议情况

    回顾过去一年,区财政部门交出了一份主动作为、奋勇担当的实干答卷。面对财力不足和刚性支出增加双重不利因素叠加影响,全区预算平衡难度超出预期。区财政部门坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革,加快构建新发展格局,牢记“以政领财、以财辅政”使命,以非常之举、务实之策,扛起推动经济回升向好的政治责任,强化财政资源统筹,持续做大收入“基本盘”,不断调整优化支出结构,集中财力保障重点支出,聚力防范化解债务风险,不断提高资金投向的精准度,力促全区财政收支平衡,推动全区经济社会高质量发展取得新成效。一年来,主要做了以下工作。

  1.聚焦增强财政保障能力,着力增收入、强基础。

    一是全力以赴挖掘“增量”。财税部门同频发力,加强对接协同,持续聚焦重点行业、重点税源、重点项目监控,及时准确研判收入形势,千方百计挖掘增收潜力,努力做大财政收入总量,全年一般公共预算收入完成24118万元,比上年增长12.34%,高于年初目标任务7.34个百分点,是连续4年负增长之后的第一次正增长,收入结构进一步优化。二是积极向上争取“变量”。紧盯中央和省、市政策和资金投向,超前谋划,主动出击,全力向上汇报争取,全年共争取各类资金10626万元,其中:一般债券1000万元,专项债券1200万元,转移支付资金7926万元,财政考核奖励资金500万元,有效缓解财政支出压力,为全区稳增长、扩投资、保民生提供了有力支撑。三是千方百计盘活“存量”。定期统计财政结余结转资金,动态掌握财政存量资金盘活情况,全年盘活财政存量资金9030万元,把“零钱”化为“整钱”,统筹用于经济社会发展急需的重点领域和保障民生支出。四是保障大事提高“质量”。在全年支出需求旺盛,资金保障较为困难的情况下,区财政局积极统筹安排,办成了许多急难愁盼的大事要事,消化了2054万元的暂付性款项;解决了1200余万元违法占地项目;清偿了近1000万元“两不一欠”账款;投资了2000余万元盘活国有资产,解决了8个部门单位集中办公难的问题等。

    2.聚焦强化财政支出管理,着力惠民生、增福祉。

    坚持民生投入适度高位增长机制,积极克服财政收支矛盾,尽力而为、量力而行,着力补齐民生短板,兜牢民生底线。全年财政民生支出75461万元,占财政支出的比重达到近80%,着力解决好人民群众的急难愁盼问题。一是优化财政支出结构。坚持“开源”与“节流”并举,调整优化支出结构,大力压减一般性和非急需、非刚性支出,集中财力保障重点领域,全年一般公共预算支出执行98866万元,比上年增长11.25个百分点,支出进度四次排名全省前十,获得奖励金300万元。二是推进教育优质均衡发展。落实资金34319万元,确保学前教育、义务教育、高中教育等部分及各项配套政策和各类教育惠民政策得到全面落实,支持各项为民办实事项目顺利推进,有力地推动全区教育事业优质均衡发展。三是全面落实社保就业政策。落实资金19409万元,支持城乡低保、孤儿、特困供养、残疾人生活补贴、优抚等各类民生、惠农政策补助资金及时发放,城乡居民养老保险、城乡基本医疗保险、机关养老、职工医疗、失业、工伤等社会保障政策全面落实,三支一扶、公益性岗位、就业见习等人员类就业补贴政策得到全面保障。四是推进卫生事业高质量发展。落实资金7406万元,足额保障基本公共卫生、两癌筛查等项目区级配套;落实计划生育奖励政策、基本药物制度、基层医疗卫生机构运行、疾病预防控制等卫生健康支出。五是确保乡村振兴政策落实到位。严格落实“强化农业农村优先发展投入保障”要求,加大财政投入力度,落实资金957万元,支持农业生产和衔接推进乡村振兴等项目发展,全面推进乡村振兴。

    3.聚焦落实积极财政政策,着力稳企业、增活力。

    全面落实减税降费、政府采购、优化营商环境等政策,支持鼓励辖区企业挖潜增效。一是落实减税降费政策。认真落实上级纾困帮扶措施和减税降费政策,全年新增减税降费及退税缓税16148万元,做到了应减尽减、应免尽免、应退尽退,切实降低了企业税负。二是优化政府采购服务。指导开展政府采购脱贫地区农副产品预留份额填报工作,全年拟预留采购份额为19.47万元,采购交易金额为28.03万元,所有交易完结率为百分之百。三是用足用好奖补资金。健全政策兑现的提速增效工作机制,全年拨付落实资金561.59万元,最大限度释放惠企政策“含金量”。

    4.聚焦提升财政治理能力,着力保基本、提效能。

    一是深化预算管理改革。依托预算管理一体化2.0系统,深化全口径部门预算改革,全面统筹各类资金,实现“收入一个盘子、支出一个口子”,有效规范部门预算管理,加强预算执行约束力,不断提高财政资金使用效益。二是强化预算绩效管理。按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则,将全区102个预算单位纳入绩效目标管理,构建“单位全面自评+事中持续监控+财政重点评价”的立体化绩效评价体系,全年财政重点选取17个项目开展绩效评价,涉及资金18653.72万元,以点带面促进全区各部门绩效评价整体水平提升,推动财政资金聚力增效。三是加强政府资产监管。进一步健全完善资产管理制度,开展全区部门单位已使用在建工程梳理整治工作,逐步建立起在建工程及时转固长效机制。开展盘活全区国有资产工作,共清理无效闲置资产232.36万元,已全部进行盘活并评估出租,收入为87.91万元。

    5.聚焦强化政府债务管控,着力强管理、防风险。

    防范化解政府债务风险。坚决守住不发生系统性债务风险底线,严格执行政府债务管理要求,积极化解政府隐性债务。按照政府债务偿债计划,积极落实偿债资金,确保债务风险总体可控。全面开展财会监督。积极构建“五位一体”财会监督体系,健全财会监督工作机制,坚持方向不变、力度不减,紧盯问题不放松,常抓整改不懈怠的工作要求,聚焦“三保”、政府债务、预决算公开等重点领域开展监督,持续加强全区行政事业单位财会监督检查,切实维护财经纪律的严肃性和权威性。推进内控制度建设。切实开展内部控制风险评估,规范收支行为,完成全区行政事业单位内控编报工作。扎实推进内控制度体系建设,逐步实现财政业务内部控制的信息化、程序化和常态化,确保重大决策和财政政策的执行过程中干部和资金的“双安全”。

    各位代表,过去一年取得的成绩来之不易,区财政部门深入贯彻落实中央、省、市、区委决策部署,准确把握财政工作方向,努力保持了我区财政平稳运行。这是区委、区政府统揽全局、协调各方的结果,是区人大、区政协和社会各界有效监督、大力支持的结果,是各部门单位担当实干、奋发有为的结果。  

    在肯定工作成绩的同时,我们也清醒地看到,全区财政工作仍然面临一些不容忽视的困难和问题:一是矿区财源结构单一,区域经济基础薄弱,收入增长乏力,财政保障能力不足,抗风险能力较弱。二是“三保”、重大项目建设、民生领域等刚性支出迅猛增加,补短板强弱项任务艰巨,收支矛盾短期难以缓解。三是债务包袱沉重,还本付息支出压力大,暂付款清理难度较大。四是部分部门单位绩效意识不强,主体责任压得不实,资金效益发挥不充分。针对这些问题,我们将认真分析研究,在今后工作中采取有力措施,努力加以解决。

  二、2024年财政预算草案

  2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,科学编制年度预算、扎实做好财政改革发展工作,意义重大。区财政部门将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破原则,把握和处理好速度与质量、宏观数据与微观感受、经济与民生、发展与安全的关系,在转方式、调结构、提质量、增收入上积极进取,不断巩固稳中向好的基础,扎实推动全区经济高质量发展。

  (一)2024年预算编制的指导思想和原则

    2024年,我区财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,全面落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神,按照中央和省、市、区委经济工作会议和财政工作会议部署,积极的财政政策适度加力、提质增效,落实好结构性减税降费政策,坚持党政机关过紧日子,大力优化财政支出结构,兜牢基层“三保”底线,加强地方政府债务管理,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,落实新一轮财税体制改革部署,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,增进民生福祉,保持社会稳定,着力推动全区经济高质量发展。

  2024年预算编制遵循以下原则:

    ——实事求是、科学预测。坚持收入预算与经济社会发展水平相协调,与积极财政政策相衔接,实事求是、科学精准测算财政收入。

    ——勤俭节约、优化支出。坚持党政机关“过紧日子”思想,从严控制一般性支出。优化财政支出结构,着力保障重点支出。

    ——聚焦重点、强化统筹。把落实区委、区政府重大部署作为预算安排的首要任务,强化政策集成和资金协同,集中财力办大事,优先保障“一城三区”建设,确保重大部署和重要项目落地实施。

    ——深化改革、强化绩效。坚持预算法定,持续深化预算管理制度改革。强化绩效评价结果应用,切实提高财政资金使用效益和资源配置效率。

    ——防范风险、兜牢底线。持续加强财会监管,主动接受人大、审计、巡察和社会监督。注重有效防范化解债务风险、抓早抓小、精准施策,牢牢守住不发生系统性风险底线。

  (二)2024年财政收支预算

  1.一般公共预算。

  收入预算。2024年,一般公共预算地方本级收入预算安排 24359万元,比上年完成数24118万元增长1%。其中:税收收入预算安排21553万元,比上年完成数19264万元增长11.88%;非税收入预算安排2806万元,比上年完成数4854万元下降42.19%。

  一般公共预算收入预算安排91493万元。其中:上级转移支付收入为53109万元、地方本级收入为24359万元、调入预算稳定调节基金1703万元、一般债务收入1000万元、上年结余收入11322万元。

  支出预算。2024年,一般公共预算支出预算安排91493万元,同比增长3.89%。主要支出项目安排情况如下:

  ——一般公共服务支出7579万元,同比下降20.76%;

  ——国防支出26万元,同比下降69.41%;

  ——公共安全支出642万元,同比下降27.70%;

  ——教育支出25276万元,同比下降26.50%;

  ——科学技术支出119万元,同比下降30.81%;

    ——文化旅游体育与传媒支出767万元,同比增长24.92%;

    ——社会保障和就业支出28617万元,同比增长50.98%;

  ——卫生健康支出7800万元,同比增长70.19%;

  ——节能环保支出126万元,同比增长270.59%;

  ——城乡社区支出3053万元,同比下降59.89%;

  ——农林水支出598万元,同比下降43.42%;

  ——交通运输支出2964万元;

  ——资源勘探工业信息等支出298万元,同比下降27.85%;

  ——商业服务业等支出119万元,同比增长176.74%;

  ——自然资源海洋气象等支出359万元,同比增长40.78%;

  ——住房保障支出3991万元;

  ——灾害防治及应急管理支出357万元,同比增长43.95%;

  ——预备费支出890万元,同比增长4.71%;

  ——其他支出5395万元,同比增长8.86%;

  ——上解上级支出2517万元,同比下降16.35%。

  2024年,全区“三公”经费预算实行总量控制,支出安排214万元,同比减少0.47 %。其中:公务接待费支出安排45万元、公务用车购置及运行维护费支出安排169万元。

    2.政府性基金预算。

  2024年,政府性基金预算收入4576万元,其中:本级收入1221万元,上级补助收入244万元、上年结余3111万元。按照专款专用的原则,政府性基金预算支出安排4576万元。

  3.社保基金预算。

  (1)城乡居民基本养老保险基金收支预算

  2024年,收入预算安排5028万元,其中:居民社会养老保险费1161万元、利息收入145万元、财政补贴收入3397万元、委托投资收益299万元、转移收入19万元、集体补助收入5万元、其他收入2万元。支出预算安排3856万元,其中:居民社会养老金3821万元、转移支出35万元,收支结余转入下年使用。

  (2)机关事业单位基本养老保险基金收支预算

  2024年,收入预算安排14786万元,其中:行政事业单位保险缴费收入5554万元、财政补助收入9000万元、转移收入176万元、其他收入21万元、利息收入35万元。支出预算安排14749万元,其中:行政事业单位基本养老金14737万元,转移支出12万元,收支结余转入下年使用。

  4.国有资本经营预算。

  2024年,国有资本经营预算收入3985万元,全部为上年结转;国有资本经营预算支出安排3985万元。

  5.教育专户预算收支安排。

  2024年,全区教育专户预算收入为359万元,全区教育专户预算支出为359万元。

  三、完成2024年预算任务的主要措施

    (一)“实”字着手,聚焦组织收入稳大盘

    一是夯实税源征收管理。把稳税源作为收入组织工作的重点,千方百计做大收入盘子,确保财政收入可持续有质量。加强与税务部门的协调配合,强化财税形势分析研判,及时找出薄弱点和突破口,制定有力有效的举措,确保应收尽收。二是严实非税筹措征缴。对照2024年度非税收入计划,落实征缴责任,完善征缴措施,加大稽查力度,充分调动各执收单位的征缴积极性,确保非税收入应缴尽缴。三是务实向上争取资金。建立常态化项目储备机制,精心筛选重点项目,找准发展契合点,加强与上级部门沟通联系,认真研究国家和省市政策支持导向,主动出击争取资金。

    (二)“优”字发力,聚焦保障重点优结构

    一是铁心过“紧日子”。始终坚持“严”和“紧”的主基调不放松,强化预算总量控制,严肃预算刚性约束,严格预算追加审批。坚决落实中央和省、市、区常态化过紧日子有关要求,大力压减一般性支出,强化“三公”经费管理,勤俭办好一切事业。二是切实保障重点支出。将落实区委、区政府决策部署作为重中之重,增强对全区重大战略任务、重点发展规划的财力保障。统筹兼顾、突出重点,在优先保障“三保”、债务还本付息等刚性支出基础上,持续加大支持产业发展、科技创新、生态环保、乡村振兴等重点领域的投入力度,确保全区重大决策部署得到全面落实。三是高水平做好支出管理。全面贯彻落实“零基预算”理念,在小钱小气上,坚持量入为出、可压尽压,党政机关习惯过紧日子;在大钱大方上,要深化零基预算改革,持续加大财政资源统筹力度,确保财政资金花在“刀刃上”。

    (三)“准”字导向,聚焦大事要事保民生 

    一是兜牢兜实“三保”底线。坚持以人民为中心的发展思想,发挥财政职能作用,注重财政政策的普惠性、基础性和兜底性,围绕民生大事急事难事,精准发力、补齐短板,保障重点民生领域支出需要,确保民生政策全部落实到位。二是支持乡村振兴战略。巩固拓展脱贫攻坚成果,加大涉农资金和衔接资金投入力度,围绕乡村振兴有效衔接,配合相关部门抓好“三农”工作,支持我区农业农村事业健康持续发展。三是加大各类社保民生支出。落实好教育经费保障机制,推进各类教育全面协调发展。支持卫生应急体系建设和基层卫生医疗基础设施提档升级,促进我区基层医疗服务能力提质增效。支持积极的就业政策,推动更高质量就业。持续推进养老服务体系建设,着力解决高龄、失能等老人的基本服务需求,让老年人老有所养、老有所依。

    (四)“控”字托底,聚焦风险防控稳运行

    防范债务风险。严禁违规举债融资行为,强化负面清单管理,坚持“四个不得”“四个严禁”,坚决防范新增隐性债务风险。加大各类资金统筹力度,千方百计筹措化债资金,落实年度化债目标。严防“三保”风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,加强对“三保”特别是人员工资发放、养老金、城乡低保等民生资金保障风险研判,强化资金统筹调度,确保“三保”足额保障到位。管控资金风险。密切关注资金支付风险,把库款安全摆在突出位置,精打细算支出大盘,强化库款管理调度,加强基层财政运行保障。严肃财经纪律。加大财政资金监管力度,切实履行财政监督职责,实行日常监管与重点检查相结合的财政监督机制,促进财政监督工作规范化、制度化,对发现的问题及时纠正督促整改,保障财政资金规范、高效、安全管理和使用。

    (五)“效”字为重,聚焦改革创新增质效

    持续深化零基预算改革。将深入实施零基预算改革作为优化财政资源配置的重要手段,科学编制政府年度重点保障事项清单,实施清单动态调整完善;完善项目库滚动管理和定期清理机制,加快推进项目支出标准体系建设,逐步提高项目管理水平。持续完善预算管理一体化平台建设。将健全完善预算管理一体化平台建设作为强化资金全程监管的重要支撑,进一步规范各级预算单位管理要素、业务流程和控制规则,推进数据互通共享,实现资金来源可溯、去向可追、全程留痕。持续强化预算绩效管理。将全面实施预算绩效管理作为提高资金使用效益的关键举措,贯穿到资金分配、拨付、使用等整个环节。充分发挥绩效在预算管理中的导向作用,强化绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,加大绩效评价中发现问题的整改力度,落实绩效评价结果运用,确保资金安全有效。持续加强国有资产监管。将制度建设作为巩固拓展国有资产管理的重要抓手,进一步健全完善资产管理制度,夯实资产管理规范化、体系化、长效化基础,构建更加成熟的资产管理体制。切实履行财政监督职能,加大监督检查力度,坚决杜绝账外资产,防止国有资产流失,确保国有资产保值增值。

    各位代表,新征程的奋斗号角已经吹响,2024年财政改革发展任务艰巨、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,深入学习贯彻党的二十大精神,担当作为、开拓进取、踔厉奋发,努力开创财政工作新局面,更好服务全区发展大局,以实干实绩为推动全区经济社会发展取得新成效贡献财政力量。

2、2024年阳泉市矿区政府预算表.xls