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阳泉市矿区发展和改革局2019年部门预算公开情况
发布日期:2019-04-01

     一、阳泉市矿区发展和改革局概况

     本单位为一级预算单位

(一)主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、统筹协调经济社会发展、研究分析全区经形势,提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策;衔接、平衡各主要行业的行业规划。
     2、监测全区宏观经济和社会发展态势、研究宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控建议。加强对经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。
  3、汇总分析全区财政、金融等方面的情况,提出社会资金导向政策建议;对社会资金进行综合平衡;负责企业债券的审核上报工作;协调信用体系建设。
   4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。
   5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级财政性建设资金,安排区人民政府出资的建设项目和重大建设项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察。
   6、推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;会同有关部门拟定服务业发展战略,拟定现代物流业发展规划;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步规划,协调解决技术装备推广应用等方面的问题。
   7、承担全区重要商品的总量平衡调节的责任;做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展;负责政府投资的基本建设物资采购的监督管理工作;负责全区应急物资相关的储运设施建设项目管理。
   8、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
   9、推进可持续发展战略。组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;综合协调环保产业有关工作。
   10、研究拟定全区国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的实施办法。指导和协调全区招投标工作。
   11、负责研究提出矿区国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设实施方案年度行动计划及工作方案;建立资源开发补偿机制和衰退产业援助机制,负责汇总转型综改和老工业基地改造工作的进展情况。
   12、贯彻落实有关法律、法规,组织实施地方性价格法规、规章和价格政策。建立市场价格监测体系,完善价格信息网络;监测、预测价格总水平变动;提出价格总水平控制目标及价格调控建议,建立和完善价格管理制度;完善信息发布制度。
   13、执行政府管理的重要商品和服务项目价格,对经济适用住房、廉租住房等享受政府优惠政策住房的价格进行监督;宣传贯彻执行国家的价格方针和法规;认真监督国家价格方针、政策及收费标准的执行情况;组织实施价格监督检查工作,处理价格违法案件。
   14、管理服务价格及收费标准;负责行政事业性收费的备案管理。
   15、负责全区价格管理和监督工作;接受委托负责行政执法机关、司法机关办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品及纠纷财物等涉案物品的价格鉴证工作;接受委托调解生产者、经营者与消费者之间的价格纠纷,协调有关价格事宜,开展价格政策咨询服务和价格监督检查工作。
   16、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

阳泉市矿区发展和改革局。内设办公室、国民经济综合股、重点工程领导组办公室、行政许可股、物价管理股、转型改革股。

二、2019年部门预算收支情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2019年收入预算108.64万元,支出预算108.64万元,其中:基本支出105.64万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定项目支出3万元,项目支出主要用于项目库建设等支出。

   2019年预算收支比2018减少56.8万元,主要因为基本支出减少6.8万元,项目支出减少50万元。

机关运行经费安排情况说明

2019机关运行经费财政拨款预算4.8万元,主要用于办公经费、设备购置等支出,2018年预算基本持平。

)政府采购安排情况说明

本单位无政府采购项目。

国有资产占用情况说明

2018年末,账面资产总额为7964422.26元,其中流动资产7635012.26元,占资产总额的95.86%;固定资产329410

元,占资产总额的4.14%;在建工程0元,占资产总额的0%;无形资产0元,占资产总额的0%。其中固定资产包括:

通用设备:数量68件,原值304032元;

家具、用具、装具:数量16件,原值25378元。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年重点项目预算绩效目标情况明细表

 

 

 

 

单位:元

绩效单位名称

项目名称

二次分类

绩效目标

金额

阳泉市矿区发展和改革局

项目库建设

运转项目

为推动项目储备、推进开展工作

20000

阳泉市矿区发展和改革局

12358价格信息举报平台运作经费

运转项目

开展价格监督举报

10000

本单位共有2个项目支出预算涉及绩效目标的设定:1项目库建设,是基建维修续建项目,其绩效目标是为推动项目储备、推进开展工作,涉及金额20000元212358价格信息举报平台运作经费,是运转项目,其绩效目标是开展价格监督举报工作,涉及金额10000元

 

(六)“三公”经费增减变化原因说明

 

 

2019年“三公”经费预算统计表

 

 

单位:万元

  项     目

预算数

    合  计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

      (2)公务用车购置费

0

2019“三公”经费预算0万元,与2018年持平,因为认真贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。

(七)名词解释

1、部门、单位预算是编制政府预算的一种制度和方法,是指由政府各个部门、单位编制,反映政府各部门、单位所有收入和支出情况的预算。一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算报表

附表:表一部门收支总表

          表二部门收入总表

          表三部门支出总表

          表四财政拨款收支总表

          表五一般公共预算支出表

          表六一般公共预算基本支出表

          表七政府性基金预算支出表

          表八一般公共预算“三公”经费支出表

          表九政府经济科目预算明细表